你好! 是的,不需要認(rèn)證抵扣。
老師,增值稅負(fù)數(shù)專用發(fā)票請(qǐng)問需要認(rèn)證嗎
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票,是不是沒有辦法勾選認(rèn)證?這種怎么處理?
收到進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票(銷項(xiàng)負(fù)數(shù))怎么在勾選認(rèn)證系統(tǒng)沒有看到這張發(fā)票?
老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的專用發(fā)票發(fā)票是不用認(rèn)證嗎?
收到銷售方開過來的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證嘛?
你好 請(qǐng)問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤10萬,彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬元 對(duì)方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購買的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤,預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
我公司為一般納稅人,我公司購買米油用于贈(zèng)送客戶,開具專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
那在裝訂抵扣發(fā)票時(shí),這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么存放?
是你們開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?跟銷項(xiàng)發(fā)票底聯(lián)一起就可以。
是對(duì)方開具給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)抵扣聯(lián),
這個(gè)你跟進(jìn)項(xiàng)抵扣一起轉(zhuǎn)給你沒關(guān)系的。
老師?我要存檔歸放的,現(xiàn)在就是不知道這張負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么存檔歸放,因?yàn)榈挚壅J(rèn)證里沒有他,不能放在抵扣聯(lián)中,所以就不知道怎么放了
你放到抵扣聯(lián)最后面,備注說明一下就可以了。