你好,你收到的紅字發(fā)票,不會(huì)在勾選平臺(tái)里面顯示的。
收到的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能認(rèn)證?勾選平臺(tái)上面找不到這張票。
收到進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票(銷項(xiàng)負(fù)數(shù))怎么在勾選認(rèn)證系統(tǒng)沒有看到這張發(fā)票?
咨詢個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù)發(fā)票在哪里找,在那個(gè)認(rèn)證系統(tǒng)里面沒有看到這張負(fù)數(shù)發(fā)票
收到銷售方開過來的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證嘛?
老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票可以勾選嗎?在系統(tǒng)里找不到這張發(fā)票呢
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
如果之前認(rèn)證抵扣了,你現(xiàn)在自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
我們銷售開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,需要寄回給購買方嗎?寄第二和第三聯(lián)嗎?
如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,可以的。
如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證呢?那就不需要寄嗎?
你好是的,不給對(duì)方的。