同學你好,負數(shù)發(fā)票不需要認證的;
老師,增值稅負數(shù)專用發(fā)票請問需要認證嗎
1月份開具增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在需要開具銷項負數(shù)發(fā)票,開完發(fā)票需要把發(fā)票聯(lián)認證抵扣聯(lián)交給客戶嗎,那如果對方已認證,需要對方提交開具負數(shù)發(fā)票申請,那發(fā)票驗舊怎么辦
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票還需要認證嗎?
老師,我司退回跨月未認證增值稅專用發(fā)票給供應商,請問需要我這邊開信息表嗎?還是對方直接開負數(shù)發(fā)票沖紅
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問在增值稅申報表怎么填列
同學你好,如果是購買方取得銷售方開的紅字發(fā)票,是填入附表二進項稅額轉出項目;