您好,同學(xué),是不是之前科目有余額
老師您好!我付款給供應(yīng)商金額是1500元,供應(yīng)商開(kāi)票金額是1520元,請(qǐng)問(wèn)老師我可以把發(fā)票上的金額按付款金額入帳呢?多出20元不入帳可以嗎?謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,付款我金額和供應(yīng)商的金額、發(fā)票和供應(yīng)商的開(kāi)票金額都對(duì)得上,余額為什么會(huì)對(duì)不上?
付款金額 和收到發(fā)票金額不對(duì)怎么處理,供應(yīng)商少開(kāi)了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
根據(jù)供應(yīng)商提供的對(duì)賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開(kāi)票已收貨)和應(yīng)付賬款已開(kāi)票金額跟賬面數(shù)都對(duì)不上,這種情況怎么下手,該如何對(duì)賬和找差異及原因?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)出口的金額因?yàn)椴荒軋?bào)關(guān),最后轉(zhuǎn)內(nèi)銷,找了其他的購(gòu)貨的供應(yīng)商開(kāi)了購(gòu)貨的發(fā)票,但是和出口的金額什么的對(duì)不上,修改和客人的合同對(duì)好發(fā)票,這樣是沒(méi)有問(wèn)題吧?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
之前余額是0的
就是有一張紅沖發(fā)票
紅沖發(fā)票,您別入賬了,沒(méi)法入賬
是8月份認(rèn)證了,但是12月份發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)票了,是進(jìn)項(xiàng)票
不用入賬嗎?
8月份已經(jīng)入賬了,12月份開(kāi)紅字信息表不用入賬的嗎?
,那需要入賬啊,增值稅也需要轉(zhuǎn)出的,
我核對(duì)了下就是差這一筆紅沖的款
是不是我入賬入反了?你能幫我看下嗎?
發(fā)我憑證看一下,同學(xué),很有可能
老師你幫我看下是不是這樣入賬的?
紅沖金額和一開(kāi)始開(kāi)票的金額一致嗎,感覺(jué)是不一致的對(duì)吧
重新發(fā)了一遍
這樣看著憑證是可以的你現(xiàn)在數(shù)據(jù)還有問(wèn)題嗎
供應(yīng)商那邊就差這一筆沒(méi)記賬
老師科目方向正確嗎?是不是這樣入賬的
科目方向?qū)Φ?,可以做這么個(gè)憑證