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Q

根據(jù)供應(yīng)商提供的對賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開票已收貨)和應(yīng)付賬款已開票金額跟賬面數(shù)都對不上,這種情況怎么下手,該如何對賬和找差異及原因?

2022-03-09 00:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 04:20

您好,那您先溝通,確認(rèn)差異原因

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快賬用戶4586 追問 2022-03-09 08:02

溝通之前的工作怎么做

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齊紅老師 解答 2022-03-09 08:07

您好,各方提供各自做賬明細(xì)數(shù)據(jù),逐筆核對

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您好,那您先溝通,確認(rèn)差異原因
2022-03-09
您好,把包含暫估和不包含暫估的合并金額提供對方
2022-05-08
您好,這個對賬也用太長時間了,我們有業(yè)務(wù)系統(tǒng)么,采購明細(xì)導(dǎo)出入賬,供應(yīng)商自己也有數(shù)據(jù) ,2個表核對很快的哇 月初是把上月沒 有完成的賬做完,出報表,報稅,分錄每天做,也不用到月中月末集中處理嘛 每月財務(wù)做賬流程 , 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來單位對賬應(yīng)付應(yīng)收,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付, 每個月能把這些完成,賬就很準(zhǔn)確了, 然后才是稅務(wù)申報,最后是財務(wù)分析
2025-02-20
您好,未取得發(fā)票收到貨,掛暫估,收到發(fā)票后沖回暫估。
2020-09-14
一、這種情況有辦法核對,但會比較復(fù)雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內(nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購買的相關(guān)記錄,如入庫單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對賬單進(jìn)行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對于零星購買的供應(yīng)商: 整理零星購買的入庫單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對,確定應(yīng)付賬款余額。 在核對過程中,對于發(fā)現(xiàn)的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
2024-11-07
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