你好 1、借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項) 9360 貸:應(yīng)付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產(chǎn)成本 10000 制造費用 5000 管理費用 3000 貸:原材料 5、借:制造費用 3000 管理費用 2000 貸:累計折舊 6、借:生產(chǎn)成本 40000 制造費用 25000 管理費用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 78000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項) 10140 8、借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業(yè)外支出 3500 貸:庫存現(xiàn)金 10、借:主營業(yè)務(wù)收入 78000 其他業(yè)務(wù)收入 20000 營業(yè)外收入 4000 貸:本年利潤

甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%。2020年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請根據(jù)下列資料編制會計分錄。1)收到投資者投資的固定資產(chǎn)價值為100000元。2)采購材料一批,貸款72000元,增值稅進項稅額9360元,運雜費200元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。3)上述材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)采購成本。4)領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用10000元,車間一般耗用5000元,行政部門一般耗用3000元。5)計提固定資產(chǎn)折舊費5000元,其中車間分攤3000元,行政部門2000元。6)計算本月職工工資合計80000元,其中生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資25000元,管理部門人員工資15000元。7)銷售產(chǎn)品一批,價款78000元,增值稅銷項稅額10140元,貨款存入銀行。8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本60000元。9)以現(xiàn)金3500元支付稅收罰款。10)期末將本期收入、費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,假設(shè)本期收入、費用如下:主營業(yè)務(wù)收入:78000元其他業(yè)務(wù)收入:20000元營業(yè)外收入:4000元
甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%。1)收到投資者投資的固定資產(chǎn)價值為100000元。2)采購材料一批,貸款72000元,增值稅進項稅額9360元,運雜費200元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。3)上述材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)采購成本。4)領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用10000元,車間一般耗用5000元,行政部門一般耗用3000元。5)計提固定資產(chǎn)折舊費5000元,其中車間分攤3000元,行政部門2000元。6)計算本月職工工資合計80000元,其中生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資25000元,管理部門人員工資15000元。7)銷售產(chǎn)品一批,價款78000元,增值稅銷項稅額10140元,貨款存入銀行。8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本60000元。9)以現(xiàn)金3500元支付稅收罰款。10)期末將本期收入、費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,假設(shè)本期收入、費用如下:主營業(yè)務(wù)收入:78000元其他業(yè)務(wù)收入:20000元營業(yè)外收入:4000元要求:根據(jù)以上交易及事項編制會計分錄。
料:光明公司為增值稅一般納稅人,2018年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1從銀行借入5年期的借款2000000元,存入銀行。2.接受宏遠公司投資150000元,存入銀行。3.向宏光公司購入A材料一批,價款500000元,增值稅65000元,運雜費3000元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述A材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.以銀行存款償還以前欠華光公司的貨款70000元。6.本月發(fā)出A材料60000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用15000元,管理部門領(lǐng)用5000元。7.結(jié)算職工薪酬150000元,其中生產(chǎn)工人工資80000元,車間管理人員工資30000元,行政管理部門管理人員工資40000元。8.計提固定資產(chǎn)折舊45000元。其中生產(chǎn)車間35000元,管理部門10000元。9.將本月發(fā)生的制造費用80000元結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。10.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本200000元。11.以銀行存款支付廣告費30000元。
料:光明公司為增值稅一般納稅人,2018年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1從銀行借入5年期的借款2000000元,存入銀行。2.接受宏遠公司投資150000元,存入銀行。3.向宏光公司購入A材料一批,價款500000元,增值稅65000元,運雜費3000元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述A材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.以銀行存款償還以前欠華光公司的貨款70000元。6.本月發(fā)出A材料60000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用15000元,管理部門領(lǐng)用5000元。7.結(jié)算職工薪酬150000元,其中生產(chǎn)工人工資80000元,車間管理人員工資30000元,行政管理部門管理人員工資40000元。8.計提固定資產(chǎn)折舊45000元。其中生產(chǎn)車間35000元,管理部門10000元。9.將本月發(fā)生的制造費用80000元結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。10.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本200000元。11.以銀行存款支付廣告費30000元。
祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,己投入使用。 3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。 4.上述甲材料己到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。 6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000。 7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。 8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到"生產(chǎn)成本"賬戶。 9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。 10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨0方,款項尚未收到。 11.以銀行存款支付廣告費30000元。 12.計提本月短期借款利息10000元。 13.結(jié)轉(zhuǎn)己銷售商品的成本200000元。 14.將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到"本年利潤"賬戶。 15.計算本月應(yīng)交所得稅,并做出相應(yīng)會計分錄。(假設(shè)沒有納稅調(diào)整項目) 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補貼的會計分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價,降價部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進行報票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計,結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會自動顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號在后憑證上的日期,比如1月份的3號憑證日期是1月8號,1月份10號憑證的日期是1月5日,就是說憑證號在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進項稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?