你好 1、借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實(shí)收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 9360 貸:應(yīng)付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產(chǎn)成本 10000 制造費(fèi)用 5000 管理費(fèi)用 3000 貸:原材料 5、借:制造費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 2000 貸:累計(jì)折舊 6、借:生產(chǎn)成本 40000 制造費(fèi)用 25000 管理費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 78000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 10140 8、借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業(yè)外支出 3500 貸:庫存現(xiàn)金 10、借:主營業(yè)務(wù)收入 78000 其他業(yè)務(wù)收入 20000 營業(yè)外收入 4000 貸:本年利潤
哎,老師,就是我那個證書編號忘了怎么查找。
為什么這里沒有價稅合計(jì)
契稅,耕地占用稅,車輛購置稅怎么入帳?
如何快速出現(xiàn)金流量表,有沒有鏈接,通過利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
老師,注會考證只帶身份證復(fù)印件可以嗎,原件拿去辦變更去了
老師,我們是建筑公司,材料發(fā)票入賬到“原材料”科目后,又分配結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)項(xiàng)目里了,但是工地上實(shí)際沒有庫房,材料拉過去直接交給了項(xiàng)目地負(fù)責(zé)人,工人直接拿材料開干了,這種情況下沒有出庫單,或者領(lǐng)料單怎么辦呢?沒有這個能否正常分配進(jìn)成本,有什么影響及風(fēng)險(xiǎn)呢?老師
老師麻煩給個收據(jù)電子版
跨月沖紅的發(fā)票,多繳納的增值稅當(dāng)月會不會退回來
老師,A借B手機(jī),B賣了手機(jī)給C舊手機(jī)商600,那A給C要回來,需要給C錢才能要回來嗎?理由是什么,我記得有道題目很像,有一道是需要給錢,有一道是不能給錢就能要回來手機(jī)
建筑單位的職工的職稱評審費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用下的那個名目?