你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,己投入使用。 3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。 4.上述甲材料己到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。 6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000。 7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。 8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到"生產(chǎn)成本"賬戶。 9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。 10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨0方,款項尚未收到。 11.以銀行存款支付廣告費30000元。 12.計提本月短期借款利息10000元。 13.結(jié)轉(zhuǎn)己銷售商品的成本200000元。 14.將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到"本年利潤"賬戶。 15.計算本月應(yīng)交所得稅,并做出相應(yīng)會計分錄。(假設(shè)沒有納稅調(diào)整項目) 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,已投入使用。3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述甲材料已到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,已投入使用。3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述甲材料已到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,已投入使用。3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述甲材料已到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價150000元,已投入使用。3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。4.上述甲材料已到并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項尚未收到。11.以
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票