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甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%。1)收到投資者投資的固定資產(chǎn)價(jià)值為100000元。2)采購材料一批,貸款72000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9360元,運(yùn)雜費(fèi)200元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。3)上述材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)采購成本。4)領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用10000元,車間一般耗用5000元,行政部門一般耗用3000元。5)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元,其中車間分?jǐn)?000元,行政部門2000元。6)計(jì)算本月職工工資合計(jì)80000元,其中生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資25000元,管理部門人員工資15000元。7)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款78000元,增值稅銷項(xiàng)稅額10140元,貨款存入銀行。8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本60000元。9)以現(xiàn)金3500元支付稅收罰款。10)期末將本期收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,假設(shè)本期收入、費(fèi)用如下:主營業(yè)務(wù)收入:78000元其他業(yè)務(wù)收入:20000元營業(yè)外收入:4000元要求:根據(jù)以上交易及事項(xiàng)編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-01-16 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 16:44

你好 1、借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實(shí)收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 9360 貸:應(yīng)付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產(chǎn)成本 10000 制造費(fèi)用 5000 管理費(fèi)用 3000 貸:原材料 5、借:制造費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 2000 貸:累計(jì)折舊 6、借:生產(chǎn)成本 40000 制造費(fèi)用 25000 管理費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 78000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 10140 8、借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業(yè)外支出 3500 貸:庫存現(xiàn)金 10、借:主營業(yè)務(wù)收入 78000 其他業(yè)務(wù)收入 20000 營業(yè)外收入 4000 貸:本年利潤

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