你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300

增值稅銷項1000,進(jìn)項100,上期留抵進(jìn)項200,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出300,計算得出應(yīng)交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應(yīng)該如何寫會計分錄呢?
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項200,又認(rèn)證了進(jìn)項300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進(jìn)項稅額0,上期留底進(jìn)項稅200元,上期留底的加計扣除進(jìn)項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
請問比如進(jìn)項300,銷項200,抵扣完留底還有100,我會計分錄怎么寫入賬
我進(jìn)項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認(rèn)證抵扣,還有2343.75認(rèn)證留底了。年末會計分錄怎么做
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
謝謝,下個月如果銷項是150,那這個分錄怎么寫
你好,下個月如果銷項是150,意思是沒有進(jìn)項嗎??
不是,就是留抵50,下個月進(jìn)項50,銷項150,這個分錄怎么寫
請看你的描述,我該相信哪個呢?
不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項200,進(jìn)項又開進(jìn)來50,這個再怎么做
下個月銷項200,不是本月
你好 本月留底100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300 下個月銷項200,進(jìn)項50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)50, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?50
謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進(jìn)項,只有銷項80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫
你好,下個月沒有進(jìn)項,只有銷項80,留底仍然是100 下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)80 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)