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老師,我上期留底稅額100元,這期銷項(xiàng)200,又認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫

2021-07-08 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 21:18

同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎

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快賬用戶4872 追問 2021-07-08 21:22

還不詳細(xì)嗎,上個月留抵100,這個月銷項(xiàng)200,這個月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)300,然后這個分錄要怎么寫

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-08 22:00

借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200

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同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-07-08
請您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
你好!其實(shí)按現(xiàn)在的會計制度的話,留底跟銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn),在申報表上體現(xiàn)就可以了。
2024-07-18
同學(xué)你好,上期留抵稅額的200在哪個明細(xì)科目呢;
2021-05-05
11月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)300, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400, 12 月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)200, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。
2024-12-06
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