同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項(xiàng)200,又認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師我公司7月份報增值稅,這個進(jìn)項(xiàng)7132.74,上期留抵4648.45,銷項(xiàng)9968.35,7月剩余留抵的=1812.84。請問怎么做會計分錄做賬呢,還需要寫會計分錄嘛?
老師,請問有個留底稅額的分錄怎么寫,4月份銷售稅額26943.94,進(jìn)項(xiàng)稅額24269.02,那留抵進(jìn)項(xiàng)稅額1212.12,那4月份的這個分錄怎么寫呢,然后5月份開票銷售稅額6757.7,進(jìn)項(xiàng)稅額6796.82,用上期的留抵1212.12的話,那5月份的這個分錄又怎么寫呢
老師,上個月銷項(xiàng)稅7823,進(jìn)項(xiàng)稅10485,留抵稅額2662,會計分錄怎么寫?然后這個月銷項(xiàng)稅19600,進(jìn)項(xiàng)稅17450,期末留抵稅額=19600-(17450+上期留抵2662)=512,這個分錄又怎么寫?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
老師你好,明天去一家公司接手往來會計,之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開發(fā)票時,輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來,需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進(jìn)去稅號自動就帶出來了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
還不詳細(xì)嗎,上個月留抵100,這個月銷項(xiàng)200,這個月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)300,然后這個分錄要怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200