你好,。你好,這樣填寫系統(tǒng)不會(huì)通過你試一下。
上期的利潤(rùn)表填錯(cuò)了可以去稅務(wù)局更正嗎
老師。企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤(rùn),可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
賬面上利潤(rùn)表跟稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,更改不了可以倒退填上去嗎
老師, 12月申報(bào)增值稅的收多填了一個(gè)無(wú)票收入導(dǎo)致收入和利潤(rùn)表上對(duì)不上了, 因?yàn)榫W(wǎng)頁(yè)更正申報(bào)不可以填金額小于上次金額, 那可以去稅務(wù)局更證嗎?
老師,6月份季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,但是利潤(rùn)表有一個(gè)數(shù)錯(cuò)了,我們想反結(jié)賬到6月份改一下。這樣利潤(rùn)表跟電子稅務(wù)局上申報(bào)的就不一致了,電子稅務(wù)局必須要改嗎
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
填本年利潤(rùn)對(duì),就可以了嗎
你好,系統(tǒng)比對(duì)不能通過,所以讓你試一下。
我是填報(bào)送報(bào)表
您好。這兩個(gè)填寫不一致會(huì)預(yù)警 您好,這兩個(gè)填寫不一致,會(huì)預(yù)警不會(huì)通過。
財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的數(shù)據(jù)填寫,然后你把帳也按照正確的數(shù)據(jù)改過來(lái),這樣行。
報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),你按正確數(shù)據(jù)填寫。然后你申報(bào)完,把你帳上的數(shù)據(jù)也改為正確的數(shù)據(jù),這樣就行了。