您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導(dǎo)致財務(wù)報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預(yù)繳稅額上填個負數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預(yù)繳稅額填寫個正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶個人經(jīng)營所得說稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
請問這個怎么填,中央投資比例怎么填
新辦理的個體戶怎么開發(fā)票
老師,請問一下如果貿(mào)易企業(yè)改了制造行業(yè)后,稅務(wù)會上門來查嗎,比如設(shè)備呀,原材料的采購呀這些,我們領(lǐng)導(dǎo)說的設(shè)備的話,可以帶到有設(shè)備的公司,因為我們是一個銷售公司,但是還有一個制造的公司,到時候就帶到制造公司去就是,但是始終主體不一樣呀,雖然名字到差不差的,而且我們公司名下是沒有設(shè)備這些的
這該怎么解決了可以現(xiàn)在直接添加么
4個自然人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其中2個股東,(實收資本已到位),賬上有未分配利潤,個稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開“活性畜*活體貓”可以嗎
老師, 實際是電量補貼入錯到營業(yè)外科目了, 但是申報時還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報表里的銷售額沒對上, 可是12月報表已經(jīng)不能再改動了,所以只能去更正申報,這個筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個申報是對的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補貼本來就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了,咋整?
錯記成營業(yè)外收入了
您好,沒錯的,營業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個怎么辦呢?
您好,利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯
真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒錯的,營業(yè)外收入本來就要交增值稅的
老師,幫忙確認下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報表的時候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因為季度只填3個數(shù),沒有地方填營業(yè)外收入
老師,把營業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤總額和報表上不一樣了
您好,我們年報不是要報利潤表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本? ,利潤總額,
老師,那意思是營業(yè)外收入不用加上, 只要填營業(yè)收入,營業(yè)成本 ,利潤總額3個數(shù)和利潤表對上就行是吧?
您好,是的,本來我是這個意思,我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上,其實您太謹慎了,利潤表的收入和增值稅對上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈,這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~