您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導(dǎo)致財務(wù)報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預(yù)繳稅額上填個負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預(yù)繳稅額填寫個正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個生物科技公司,這個分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報完個稅之后,請問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺有信息。但是出口報關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報怎么申報養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個應(yīng)該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯到營業(yè)外科目了, 但是申報時還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報表里的銷售額沒對上, 可是12月報表已經(jīng)不能再改動了,所以只能去更正申報,這個筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個申報是對的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了,咋整?
錯記成營業(yè)外收入了
您好,沒錯的,營業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個怎么辦呢?
您好,利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯
真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒錯的,營業(yè)外收入本來就要交增值稅的
老師,幫忙確認(rèn)下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報表的時候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個數(shù),沒有地方填營業(yè)外收入
老師,把營業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤總額和報表上不一樣了
您好,我們年報不是要報利潤表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本? ,利潤總額,
老師,那意思是營業(yè)外收入不用加上, 只要填營業(yè)收入,營業(yè)成本 ,利潤總額3個數(shù)和利潤表對上就行是吧?
您好,是的,本來我是這個意思,我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤表的收入和增值稅對上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈,這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~