您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導(dǎo)致財務(wù)報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預(yù)繳稅額上填個負數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預(yù)繳稅額填寫個正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費偏低,怎樣處理這個問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險,老師指導(dǎo)一下
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金里體現(xiàn)還是其他流動資產(chǎn)里體現(xiàn)
老師好,已認證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?
幾年前公戶付了一筆款給個人(供應(yīng)商),但是沒有發(fā)票回來,這個要怎么做賬?
老師現(xiàn)金付往來賬沒有原始單子沒問題吧?
出口貨物美元的開票稅率按哪個時間點,開票匯率與收款匯率不同如何處理,技術(shù)服務(wù)費出口能開票0稅率么?稅務(wù)需要什么備案資料
您好。我公司有一位同事懷孕,8月份預(yù)產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請,打個人賬戶了。我想知道8月份的工資,以及之后半年的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要發(fā)多少?社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎?公積金原本都是工資里面扣的
老師,麻煩問下,單位主營業(yè)務(wù)是銷售酒水等,銷售的是享有商品打折功能的權(quán)益卡,就是99元買個會員卡,這個卡是沒有余額的,只可以享受會員價及年節(jié)會有些贈品,銷售這類會員卡的收入時是按主營收入賬嘛?
丙公司向付款人提示承兌的最晚日期是哪一天?為什么
老師, 實際是電量補貼入錯到營業(yè)外科目了, 但是申報時還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報表里的銷售額沒對上, 可是12月報表已經(jīng)不能再改動了,所以只能去更正申報,這個筆增值稅要到1月份去交了
您好,咱這個申報是對的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補貼本來就是要交增值稅的呀
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了,咋整?
錯記成營業(yè)外收入了
您好,沒錯的,營業(yè)外收入也是要交稅的呀
那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個怎么辦呢?
您好,利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯
真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?
您好,是的,您沒錯的,營業(yè)外收入本來就要交增值稅的
老師,幫忙確認下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?
您好,我確認呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
老師,相信您 謝謝解答
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報表的時候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?
您好,加上吧,因為季度只填3個數(shù),沒有地方填營業(yè)外收入
老師,把營業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤總額和報表上不一樣了
您好,我們年報不是要報利潤表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本? ,利潤總額,
老師,那意思是營業(yè)外收入不用加上, 只要填營業(yè)收入,營業(yè)成本 ,利潤總額3個數(shù)和利潤表對上就行是吧?
您好,是的,本來我是這個意思,我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上,其實您太謹慎了,利潤表的收入和增值稅對上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈,這是正常的,只要我們能有依據(jù)
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~