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老師, 12月申報增值稅的收多填了一個無票收入導(dǎo)致收入和利潤表上對不上了, 因?yàn)榫W(wǎng)頁更正申報不可以填金額小于上次金額, 那可以去稅務(wù)局更證嗎?

2024-01-12 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 19:33

您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:36

老師, 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯到營業(yè)外科目了, 但是申報時還是填了無票收入這里, 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報表里的銷售額沒對上, 可是12月報表已經(jīng)不能再改動了,所以只能去更正申報,這個筆增值稅要到1月份去交了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:38

您好,咱這個申報是對的呀,跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:39

那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了,咋整?

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:40

錯記成營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:43

您好,沒錯的,營業(yè)外收入也是要交稅的呀

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:44

那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣, 老師這個怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:45

您好,利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等,您沒錯

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:47

真的嗎?怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:49

您好,是的,您沒錯的,營業(yè)外收入本來就要交增值稅的

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:50

老師,幫忙確認(rèn)下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:52

您好,我確認(rèn)呀,您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:54

老師,相信您 謝謝解答

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:55

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 19:56

老師, 不好意思還有問題忘記問了,那我這種情況在填寫所得稅申報表的時候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:58

您好,加上吧,因?yàn)榧径戎惶?個數(shù),沒有地方填營業(yè)外收入

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 20:03

老師,把營業(yè)外收入加起來填上了, 但是利潤總額和報表上不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:04

您好,我們年報不是要報利潤表么,季度所得稅主要是交稅的,就填3個數(shù),營業(yè)收入,營業(yè)成本? ,利潤總額,

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快賬用戶5563 追問 2024-01-12 20:06

老師,那意思是營業(yè)外收入不用加上, 只要填營業(yè)收入,營業(yè)成本 ,利潤總額3個數(shù)和利潤表對上就行是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:07

您好,是的,本來我是這個意思,我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上,其實(shí)您太謹(jǐn)慎了,利潤表的收入和增值稅對上就行了, 另外呀,所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢,比如捐贈,這是正常的,只要我們能有依據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:46

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,可以的,我們要有資料證明這是多填的收入
2024-01-12
你好,附加多計提了,那多繳納了嗎?
2024-01-12
學(xué)員您好,是的,對的
2022-11-03
你們是多交了稅款的 可以
2021-04-18
同學(xué)你好 對的 這個直接填寫
2022-02-22
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