同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
負債類一級科目有應(yīng)付職工薪酬,那成本費用類也有應(yīng)付職工薪酬,怎么回事搞不懂唉
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬數(shù)與科目余額表中的不一致是怎么回事呢
應(yīng)付職工薪酬貸方的對應(yīng)科目為什么不全是管理費用和成本。而有應(yīng)付職工薪酬等明細科目
老師你好,為什么應(yīng)付職工薪酬的計提可以多借多貸啊,借:管理費用生產(chǎn)成本銷售費用貸:應(yīng)付職工薪酬—工資—醫(yī)療保險費。這也不是一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),并且應(yīng)付職工薪酬的二級科目也不一樣呀
老師,發(fā)工資我計提了,借:管理費用—應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬—職工工資 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬—職工工資 貸銀行存款,可是我看會賬資產(chǎn)負債表里,應(yīng)付職工薪酬沒有金額,金額為零,帳不平,怎么回事呢?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
什么意思?是月末發(fā)完工資后,把應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
同學(xué)你好 計提工資的時候計提到成本
就是說做好工資表后先放在負債類應(yīng)付職工薪酬,月末計提到成本嗎?
還是先做好工資在成本里面,月末計提到負債里面的一級科目應(yīng)付職工薪酬呢
先做好工資在成本里面,月末計提到負債里面的一級科目應(yīng)付職工薪酬
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝