您好,未開票與開票收入都要計入收入征稅,一般沒影響;采購一般要有票才能稅前扣成本。
老師,您好。我想請教一下,現(xiàn)在我的銷項稅額-進項稅額是12000的差額,我又做了一個不開票收入,銷項稅金是1950,一共我要交這兩項加起來不到14000的稅,但是我現(xiàn)在還沒有做1950的這張憑證,他現(xiàn)在記賬系統(tǒng)里面給我算得就是不到14000的稅了,按說我沒有做現(xiàn)在應該是要交12000的稅才對,我對了幾遍憑證都沒有找到毛病,您幫我看看,謝謝。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點利息也收不回來也有一點點可能。請問我是把2020年的利息計入12月收入,正常納稅,還是等錢收到了,把全部利息記到2021年,開票的同時正常納稅。 這兩種方法哪個比較好,想聽聽老師的意見,十分感謝!
在嗎老師?請教一個問題,對方不要求開發(fā)票的收入,正常計稅,開收據(jù)走賬好嗎?報稅系統(tǒng)里面有一項是未開票收入就是想請教一下怎樣做更好?有的審計說即使對方不要也最好開具發(fā)票,想聽聽您的意見?謝謝。
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
請賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計一定金額后,雙方對賬后在付款,這樣有風險嗎
老師,租用的機器設備,計入長期待攤費用里,再將租金攤銷到每個月,這樣操作可以嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛入職一家企業(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務報表,如何在這個基礎上提供一個虛假的24年的財務報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務背景: 2023年的應收款,10萬美金,其中由于質量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應該提供的之前客戶欠款對應的報關資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內帳,工資薪金需要計提嗎