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老師,我單位23年7月在一家銀行貸款,提供了23年7月財務(wù)報表,但是現(xiàn)在需要進(jìn)行資金測算,一般是年底測算,現(xiàn)在沒到12月,那銀行會把7月的報表數(shù)據(jù)折算到12月,他是如何折算的?
你好。我們是財務(wù)公司,23年開始客戶一直沒有提供銀行流水,最近提供了,我發(fā)現(xiàn)他有結(jié)匯的收入,這種是不是要申報無票收入?能否按一個季度30萬這樣子去申報?還是可以在7-9這個季度申報所有的無票收入
學(xué)校報年度企業(yè)所得稅,填寫民間非營利組織收入這個表時,財務(wù)報表年度里,營業(yè)收入是提供服務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,但是這個表格只有提供服務(wù)收入,把這兩個數(shù)合計都寫在提供服務(wù)收入里面?支出里面只有業(yè)務(wù)活動成本和管理費(fèi)用,實際我們還有財務(wù)費(fèi)用這個數(shù)據(jù)填寫在哪里欄呢?要不然和填報的財務(wù)報表成本不一致
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
老師,工商年報時候單位實際繳費(fèi)金額包括個人部分嗎
老師,啥叫價內(nèi)稅,啥叫價外稅呢?
老師,21年公司購買的理財,有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報銷差旅費(fèi)1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請問個體戶查賬征收,每個季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證
老師您好,專項發(fā)票如果不抵扣,可以全額計入費(fèi)用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費(fèi)取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費(fèi)不可以進(jìn)項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費(fèi)用,進(jìn)項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務(wù)考試?yán)锩娴臅嫹咒浭怯邢到y(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
這是之前給銀行的23年的財報,能不能指導(dǎo)我改改做一個24年的財報?
您好,在真實報表 的基礎(chǔ)上,按銀行給的指標(biāo)去修改,比如負(fù)債率低于70%,改后負(fù)債表和利潤表還是勾稽上的,收入成本,應(yīng)收應(yīng)付都要匹配改
期初數(shù)復(fù)制的23年假報表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實的數(shù)據(jù),有哪些數(shù)據(jù)需要改,怎么改求老師指導(dǎo)
您好,銀行給的指標(biāo)是哪些呀,各個銀行要求都不一樣的
銀行沒有給,這個是根據(jù)之前提供的假財報算出來的指標(biāo)
哦哦,那把改好的發(fā)給銀行,銀行還會讓我們改的,一般要改3次才達(dá)到他們的要求
那就根據(jù)您的經(jīng)驗先指導(dǎo)我改一下吧,隨后銀行說有問題了我再改
您好,我確實經(jīng)常改報表 ,但是根據(jù)銀行給的指標(biāo)來改的,自己認(rèn) 為又? 不是銀行想要的,先改為正的未分配利潤,發(fā)給銀行,銀行會跟我們說哪個科目金額太高了,再修正
不好意思老師,我是純新手小白,我心里沒有個譜不知道正常該有多少合適,您能不能直接告訴我哪些數(shù)不合理,大概改成多少?
您好,把虧的270萬先改為正數(shù)
改成正的270萬嗎?然后呢
利潤表和現(xiàn)金流量表需要怎么對應(yīng)調(diào)嗎?我不是很懂幾個表之間的勾稽關(guān)系
您好,表要同步改的嘛 3大報表勾稽關(guān)系 1.負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
我改了一下,老師您幫忙看看?,F(xiàn)金流量表期初那個因為負(fù)債表期初是假的但是期末是真的所以我對不住,這種情況怎么改?別的地方需要改嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的有影響嗎?
您好,銀行存款不要動,另外負(fù)債表都不平哦
未分配利潤調(diào)過之后負(fù)債表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步調(diào)的嘛,調(diào)整后3個表還是要勾稽上的
銀行存款不是我想動的,但是可能之前和這個銀行借過款人家有我們之前提供過的假財報,當(dāng)時前任會計給的那個23年的期末余額就是錯的,我現(xiàn)在改了人家銀行的人就說這個財報和之前提供的不一致
哦哦,那這個情況我們調(diào)整,還是把3表勾稽上,這樣就可以 了,收到或支付其他與經(jīng)營相關(guān)的現(xiàn)金, 這些是可以改的