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老師,我單位23年7月在一家銀行貸款,提供了23年7月財務(wù)報表,但是現(xiàn)在需要進行資金測算,一般是年底測算,現(xiàn)在沒到12月,那銀行會把7月的報表數(shù)據(jù)折算到12月,他是如何折算的?
你好。我們是財務(wù)公司,23年開始客戶一直沒有提供銀行流水,最近提供了,我發(fā)現(xiàn)他有結(jié)匯的收入,這種是不是要申報無票收入?能否按一個季度30萬這樣子去申報?還是可以在7-9這個季度申報所有的無票收入
學(xué)校報年度企業(yè)所得稅,填寫民間非營利組織收入這個表時,財務(wù)報表年度里,營業(yè)收入是提供服務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,但是這個表格只有提供服務(wù)收入,把這兩個數(shù)合計都寫在提供服務(wù)收入里面?支出里面只有業(yè)務(wù)活動成本和管理費用,實際我們還有財務(wù)費用這個數(shù)據(jù)填寫在哪里欄呢?要不然和填報的財務(wù)報表成本不一致
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計科目余額表哪個科目比較方便
老師我們搞培訓(xùn),主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲,對方給我們提供的發(fā)票類型為技術(shù)服務(wù),我們能做賬嗎?
公司當月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費和輔料成本可能產(chǎn)生在下個月或者下下個月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項,不做為社?;鶖?shù),即使發(fā)了個人來年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計入,主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
甲公司計算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計提違約金,會計分錄怎么做?
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
這是之前給銀行的23年的財報,能不能指導(dǎo)我改改做一個24年的財報?
您好,在真實報表 的基礎(chǔ)上,按銀行給的指標去修改,比如負債率低于70%,改后負債表和利潤表還是勾稽上的,收入成本,應(yīng)收應(yīng)付都要匹配改
期初數(shù)復(fù)制的23年假報表的期末數(shù),期末數(shù)復(fù)制的真實的數(shù)據(jù),有哪些數(shù)據(jù)需要改,怎么改求老師指導(dǎo)
您好,銀行給的指標是哪些呀,各個銀行要求都不一樣的
銀行沒有給,這個是根據(jù)之前提供的假財報算出來的指標
哦哦,那把改好的發(fā)給銀行,銀行還會讓我們改的,一般要改3次才達到他們的要求
那就根據(jù)您的經(jīng)驗先指導(dǎo)我改一下吧,隨后銀行說有問題了我再改
您好,我確實經(jīng)常改報表 ,但是根據(jù)銀行給的指標來改的,自己認 為又? 不是銀行想要的,先改為正的未分配利潤,發(fā)給銀行,銀行會跟我們說哪個科目金額太高了,再修正
不好意思老師,我是純新手小白,我心里沒有個譜不知道正常該有多少合適,您能不能直接告訴我哪些數(shù)不合理,大概改成多少?
您好,把虧的270萬先改為正數(shù)
改成正的270萬嗎?然后呢
利潤表和現(xiàn)金流量表需要怎么對應(yīng)調(diào)嗎?我不是很懂幾個表之間的勾稽關(guān)系
您好,表要同步改的嘛 3大報表勾稽關(guān)系 1.負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金
我改了一下,老師您幫忙看看?,F(xiàn)金流量表期初那個因為負債表期初是假的但是期末是真的所以我對不住,這種情況怎么改?別的地方需要改嗎?應(yīng)交稅費是負的有影響嗎?
您好,銀行存款不要動,另外負債表都不平哦
未分配利潤調(diào)過之后負債表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步調(diào)的嘛,調(diào)整后3個表還是要勾稽上的
銀行存款不是我想動的,但是可能之前和這個銀行借過款人家有我們之前提供過的假財報,當時前任會計給的那個23年的期末余額就是錯的,我現(xiàn)在改了人家銀行的人就說這個財報和之前提供的不一致
哦哦,那這個情況我們調(diào)整,還是把3表勾稽上,這樣就可以 了,收到或支付其他與經(jīng)營相關(guān)的現(xiàn)金, 這些是可以改的