同學你好,我給你解答
老師好,公司支付了一筆拉車費,金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評.發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益,銀行流水沒有做,我覺得他這樣做的目的是想早點報稅,然后過了報稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水,他們這樣做不對吧?只是方便先報稅是不
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
請賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計一定金額后,雙方對賬后在付款,這樣有風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評!正確流程是怎么樣?:收到裝修發(fā)票設(shè)計費發(fā)票借:在建工程10萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額13000,貸:應(yīng)付賬款 113000 依次發(fā)生費用累計都是這樣做,然后比如2024年一年了累計下來是96萬,,2025年1月份攤銷時就是96/5/12 =1.6萬 借長期待攤費用16000,待:在建工程16000 是不是?
員工報銷沒有發(fā)票,白條怎么入賬
老師早上好!請問一下我們是物業(yè)服務(wù)的,一般是服務(wù)完季度結(jié)算或者月度結(jié)算,像這樣,我們一般是次月開票次月入收入,那么到一月份的時候,大部分收入是上年12月的,這樣可以嘛,算是權(quán)責發(fā)生制嗎
去年4月份交的房租、取暖費、物業(yè)費一共24000元,到現(xiàn)在沒有做到賬里面去,現(xiàn)在怎么做賬呢
公司破產(chǎn)重組,之前公司與集團公司掛的往來需要做壞賬處理,要如何處理?
老師,麻煩你幫我算一下,我這個收回房產(chǎn)總價值1709593元,本次累計折舊金額是:689464.11元,股東利潤分配金額是985937.03元,您幫我看一下,我的報表為啥不平呢
老師合同委托第三人收款風險大不大?法務(wù)上說沒有問題,稅務(wù)上是有三流不一致風險的,雖然寫了委托。這種如何合規(guī)化呢。收款方又堅持要委托
初創(chuàng)公司,賬戶已經(jīng)開好了,接下來該做什么呀
郭老師,6月進項發(fā)票認證了,8月客戶紅沖,我們這個紅沖的進項稅要怎么操作,這不會自動帶到申報表里嗎,還是會在勾選那出現(xiàn)負數(shù),我們再勾選,
員工購買手機可以報銷嗎
口腔醫(yī)院的業(yè)務(wù)有些什么稅收優(yōu)惠政策?
沒有合同,有送貨單這個業(yè)務(wù)是可以的, 送貨單也是合法憑證,沒有風險,