用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額就行。
老師,小規(guī)模納稅人在賬套里面沒有選擇應(yīng)交增值稅這個科目,他要選擇到三級科目,我應(yīng)該是做選擇什么呢
我是小規(guī)模納稅,因為在做賬系統(tǒng)里面應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅這個有三級科目,我在做增值稅的時候需要用什么科目?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費科目下二級科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下的三級科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進項銷項。怎么記?
老師,這個企業(yè)是小規(guī)模納稅人,我想找個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就好了,結(jié)果都是有三級科目,我不需要三級科目,怎么辦,為什么不能只選二級科目
小規(guī)模納稅人,財務(wù)軟件應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅都到三級科目,我選擇哪個科目做賬呢
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
小規(guī)模也能用這個?
對,但是一般只用到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅就行。
那有什么其他辦法?
那需要看你賬里面的科目設(shè)置情況。
每個月月底還是年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,增值稅?
這個一般年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。
結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄是什么?是結(jié)轉(zhuǎn)完了再結(jié)賬是嗎?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額、應(yīng)交稅費未交增值稅。
對,這個做完以后再做結(jié)賬。
如果不用進銷項稅額,就用應(yīng)交稅費這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一般納稅人肯定是得有進項稅額和銷項稅額的呀。
小規(guī)模納稅人啊,我最開始就說了
抱歉抱歉,如果小規(guī)模的話,增值稅是不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的,還有一個情況就是上個季度我們有一些多交的稅,這個記入什么分錄,這個稅找不出來源頭,就是多交了
如果你找不到是什么多交的話,只能計入到營業(yè)外支出。