你好!是錯(cuò)誤的,付款人名稱和收款人名稱都是必須記載事項(xiàng),票據(jù)和結(jié)算憑證上的必須記載事項(xiàng)都是不可更改的,更改后無(wú)效,銀行不予受理
出票金額,出票日期和收款人名稱是不能更改的,如果發(fā)生了錯(cuò)誤,就讓對(duì)方重開(kāi),如果更改了票據(jù)無(wú)效,是這樣的嗎?不僅僅是金額不能改掉
根據(jù)我國(guó)《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,下列項(xiàng)目不屬于票據(jù)和結(jié)算憑證上不得更改的項(xiàng)目是(D )。 那也就是說(shuō)出票日期和收款人名稱,出票金額都能更改嗎?題目的問(wèn)題是出錯(cuò)了吧。這是在誤導(dǎo)我們學(xué)識(shí)
在錯(cuò)賬更正法中,我感覺(jué)自己被講暈了。記賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能撕了重新寫(xiě)嗎,如果不能,在記賬憑證填制的基本要求里,為啥又可以。為啥還要用紅筆更正,然后再用藍(lán)筆再記一遍,記賬不是還沒(méi)有記到賬簿中嗎。主要就是區(qū)分不了結(jié)賬前和記賬后。入賬與記賬是一個(gè)意思嗎
票據(jù)和結(jié)算憑證的收款人名稱書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤可以更正。對(duì)還是錯(cuò)?
有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),如更正錯(cuò)賬,期末結(jié)賬前的有關(guān)款項(xiàng)調(diào)整結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向等無(wú)法取得原始憑證的,也可以由會(huì)計(jì)人員根據(jù)賬簿記錄提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證。是對(duì)是錯(cuò)?
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?