對(duì),按照不含稅的金額做就可以。
固定資產(chǎn)購進(jìn)的時(shí)候收到專用發(fā)票 入賬的時(shí)候是不含稅的吧 折舊分?jǐn)偨痤~也按照不含稅的計(jì)算嗎
#提問#請(qǐng)問老師,購買固定資產(chǎn)分期付款,發(fā)票要分期開,幾年才開的完,入賬固定資產(chǎn)的金額是按原值還是按原值加利息的金額呢?后面是附什么呢?固定資產(chǎn)收到還沒有開發(fā)票。
請(qǐng)問,購入固定資產(chǎn),分期付款,合同上沒有區(qū)分不含稅和稅額,每期收到的專票,是按不含稅金額來算固定資產(chǎn)的金額嗎
請(qǐng)問,購買的固定資產(chǎn),分期付款,前期小規(guī)模開的普票,后面一般納稅人開專票,是以之前普票金額加后面開專票不含稅金額來算固定資產(chǎn)的總金額嘛,現(xiàn)在是以后面金額除以折舊期算,來算每月折舊額嗎
收到固定資產(chǎn)發(fā)票是專票,那么固定資產(chǎn)原值是不含進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是嗎?計(jì)提折舊也是按照不含稅價(jià)計(jì)算
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
申報(bào)印花稅也是按不含稅金額嗎
沒有合同的話就按照不含稅的申報(bào)。
有合同的
那就按照合同金額計(jì)算印花稅。
好的,購買的挖機(jī),折舊要有殘值率嗎
對(duì)這個(gè)肯定要有一個(gè)殘值。