你好 預(yù)交稅款是填寫在預(yù)交稅款里不是填寫在未開票里
上個月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開了發(fā)票,我又在對應(yīng)的未開發(fā)票欄填了對應(yīng)的負數(shù),這樣填申報表對不多
老師前幾個月我們申報了未開票增值稅,這個月又要開發(fā)票了,我能不能在增值稅申報系統(tǒng)按開票正常申報,再未開票處填負數(shù),這樣會不會比對異常
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務(wù)有預(yù)警
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數(shù)填列?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們預(yù)繳的是未開票收入,不是其他預(yù)繳
申報時那也是填寫在預(yù)交里? ??
要是預(yù)交就是填寫以預(yù)交稅款里 不是無票收入里??
預(yù)繳的表4根本沒有我這種情況的預(yù)繳,根本沒有位置填這個數(shù)據(jù)。我們又不是異地項目預(yù)繳
那你確定你是不是預(yù)交稅款?預(yù)交稅款就填寫在浴交稅款里。