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上個月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開了發(fā)票,我又在對應(yīng)的未開發(fā)票欄填了對應(yīng)的負數(shù),這樣填申報表對不多

2022-01-12 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 15:22

你好 預(yù)交稅款是填寫在預(yù)交稅款里不是填寫在未開票里

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快賬用戶3747 追問 2022-01-12 15:28

我們預(yù)繳的是未開票收入,不是其他預(yù)繳

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:40

申報時那也是填寫在預(yù)交里? ??

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:40

要是預(yù)交就是填寫以預(yù)交稅款里 不是無票收入里??

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快賬用戶3747 追問 2022-01-12 15:54

預(yù)繳的表4根本沒有我這種情況的預(yù)繳,根本沒有位置填這個數(shù)據(jù)。我們又不是異地項目預(yù)繳

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:56

那你確定你是不是預(yù)交稅款?預(yù)交稅款就填寫在浴交稅款里。

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你好 預(yù)交稅款是填寫在預(yù)交稅款里不是填寫在未開票里
2022-01-12
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
你好,可以的,會比對異常的,但是可以強制申報。
2022-05-27
你好? 負數(shù)申報 一般需要去稅局申報的
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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