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老師前幾個(gè)月我們申報(bào)了未開(kāi)票增值稅,這個(gè)月又要開(kāi)發(fā)票了,我能不能在增值稅申報(bào)系統(tǒng)按開(kāi)票正常申報(bào),再未開(kāi)票處填負(fù)數(shù),這樣會(huì)不會(huì)比對(duì)異常

2022-05-27 14:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 14:08

你好,可以的,會(huì)比對(duì)異常的,但是可以強(qiáng)制申報(bào)。

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你好,可以的,會(huì)比對(duì)異常的,但是可以強(qiáng)制申報(bào)。
2022-05-27
你好,可以的,比對(duì)異常,你可以強(qiáng)制申報(bào)。
2022-05-26
你看一下你能直接忽略申報(bào)提交了吧。
2022-12-13
你好 預(yù)交稅款是填寫(xiě)在預(yù)交稅款里不是填寫(xiě)在未開(kāi)票里
2022-01-12
您好!不建議這樣,建議你以后有不開(kāi)票的,就少申報(bào)這部分。
2019-11-14
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