你好,可以的,會(huì)比對(duì)異常的,但是可以強(qiáng)制申報(bào)。
老師,我們這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票比正常發(fā)票金額多,應(yīng)該怎么報(bào)增值稅申報(bào)表?
上個(gè)月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開(kāi)了發(fā)票,我又在對(duì)應(yīng)的未開(kāi)發(fā)票欄填了對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),這樣填申報(bào)表對(duì)不多
老師前幾個(gè)月我們申報(bào)了未開(kāi)票增值稅,這個(gè)月又要開(kāi)發(fā)票了,我能不能在增值稅申報(bào)系統(tǒng)按開(kāi)票正常申報(bào),再未開(kāi)票處填負(fù)數(shù),這樣會(huì)不會(huì)比對(duì)異常
老師 增值稅申報(bào)比對(duì)異常 10月份申報(bào)了未開(kāi)票收入 11月份把票開(kāi)出來(lái) 申報(bào)表填了負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)
齊老師,你好,那未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),數(shù)據(jù)不大,下個(gè)月我再?zèng)_回,兩個(gè)月都產(chǎn)生稅款,這個(gè)月我申報(bào)過(guò)程時(shí)會(huì)不會(huì)系統(tǒng)提交不了或是提示異常?謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢