你好;? 是的;寫負(fù)數(shù)金額 ; 你這個(gè)是真實(shí)? ?如果對(duì)比失敗 解釋即可;? ??
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
上個(gè)月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一的未開發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開了發(fā)票,我又在對(duì)應(yīng)的未開發(fā)票欄填了對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),這樣填申報(bào)表對(duì)不多
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個(gè)月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個(gè)月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個(gè)月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對(duì)嗎
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師,第三季度研發(fā)費(fèi)用我沒有享受加計(jì)扣除的政策,稅局說不允許不享受政策,讓我加計(jì)扣除了,那我就更正第三季度所得稅申報(bào)表就行了嗎?我第三季度申報(bào)完以后,賬務(wù)有點(diǎn)問題,我改了一下賬,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有變動(dòng),我更正的時(shí)候,除了加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用,申報(bào)表整體更改一下其他數(shù)據(jù)比較好,還是等著第四季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)正確的就行了,這兩種辦法哪個(gè)比較好一點(diǎn),主要不想讓稅局總是找我。
?你好;? 1. 可以的;? ?你就去 需改3季度申報(bào)表; 把加計(jì)扣除報(bào)了數(shù)據(jù)即可 ; 2.? ?3季度去改 (如果數(shù)據(jù)是3季度的 錯(cuò)誤了。 就3季度改了。 一起? ?報(bào) 所得稅? 和報(bào)表? ?