你好!跨月了只可以來紅字發(fā)票沖回
小規(guī)模公司,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,10月份申報需要繳納增值稅,現(xiàn)在有什么辦法能把發(fā)票作廢,不用繳納超的增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,6月份有一筆收入沒有開票,已經(jīng)納稅申報了,7月份補開了發(fā)票,會計該怎么處理做賬,10月份的納稅申報需要做什么處理嗎
9月份自行開了一張專票40000元,10月份發(fā)現(xiàn)開錯,紅充了,小規(guī)模納稅人,一季度報一次帳,那么9月份這個40000萬專票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
小規(guī)模納稅人,9月份開的專票10萬元,10月份季度申報已經(jīng)申報并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購買方今日退回要求開成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費用的車輛費用填在期間費用明細(xì)表的運輸、倉儲費嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么