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老師,我咨詢一下:成都小微企業(yè)是季度報,21年7月做了1萬無票收入,已做納稅申報,21年10月公司有給客戶把這一萬的無票收入開票了,我想問下老師,我應(yīng)當(dāng)怎么做賬報稅?感謝指導(dǎo)。

2022-01-11 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 11:18

學(xué)員你好,報稅直接填寫到未開票收入的負(fù)數(shù)就可以了,做賬這一筆要是金額稅額完全沒有差異可以不做帳

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學(xué)員你好,報稅直接填寫到未開票收入的負(fù)數(shù)就可以了,做賬這一筆要是金額稅額完全沒有差異可以不做帳
2022-01-11
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開具發(fā)票時的會計分錄處理 收到工程款時: 借:銀行存款 100萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
您好,對于開票金額,做未開票收入部分紅字,開票藍字即可
2021-03-04
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會計分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) (2)根據(jù)開具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-11-07
同學(xué)你好 這個你帳上怎么做的呢
2020-10-13
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