你好? ?專%2B普不超45萬(wàn)的話 普票填在主表第10行 超了? 如你所述
小規(guī)模季度收入未到達(dá)30萬(wàn),開(kāi)了1萬(wàn)塊錢(qián)普通發(fā)票,申報(bào)增值稅第三行用填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人申報(bào)季報(bào) 第一行是填 普票 專票 無(wú)票的不含稅收入嗎?第二行在單寫(xiě)出專票開(kāi)了多少錢(qián),第三行是寫(xiě)普票開(kāi)了多少錢(qián)?
老師,我在進(jìn)行小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)。代開(kāi)專票填寫(xiě)在主表第二行,普票填寫(xiě)在第十二行,還得填寫(xiě)減免表,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開(kāi)過(guò)專票和普票,還有未開(kāi)票收入,那么我的專票部分是不是填寫(xiě)在第二行,普票部分填寫(xiě)在第一行,未開(kāi)票部分+專票+普票合計(jì)填寫(xiě)在第一欄,未開(kāi)票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)無(wú)票收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一列。是不是第一行填寫(xiě)開(kāi)票和不開(kāi)票的不含稅銷售額,第二欄無(wú)專票,第三欄填寫(xiě)開(kāi)普票的不含稅銷售額。第十欄填寫(xiě)開(kāi)票加不開(kāi)票不含稅銷售額。是嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師 我們抄了45萬(wàn)了 這不是專票我們開(kāi)的少 偶爾 第二季度我報(bào)稅 第一行忘記加356.44 這是個(gè)專票的數(shù) 我第二行寫(xiě)了 這不年底我一核對(duì)所得稅收入申報(bào)和這個(gè)就差了356.44 現(xiàn)在所得稅收入比這個(gè)增值稅申報(bào)收入多356.44 我現(xiàn)在不知道稅務(wù)局系統(tǒng)咋算這個(gè)季報(bào) 但我第二季度報(bào)稅沒(méi)差錢(qián) 就第一行少天了專票數(shù) 以為專票單填 不包括在第一行
確定下 第二季度的稅額是否正確? 沒(méi)問(wèn)題的? ? 可以直接去稅務(wù)大廳改表 或者等稅局打電話通知? (兩稅不一致? ?說(shuō)明原因? 改表即可)
哦!老師知道了 這個(gè)沒(méi)有多大多嚴(yán)重的問(wèn)題吧!如果稅額也沒(méi)問(wèn)題 就沒(méi)事吧
嗯呢是的 沒(méi)問(wèn)題的??
我明天去看看如果稅也少交了300多這個(gè)到時(shí)候通知我在補(bǔ)也沒(méi)事吧?
如果稅款少交? ?明天就改表? ? 提前一天少一天的滯納金 雖然沒(méi)有多少滯納金
好的 我明天去看看稅款交的對(duì)不 如果稅款對(duì)了 等通知時(shí)候說(shuō)明情況改表 這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)也是 填的不對(duì)還通過(guò)了
報(bào)表勾稽關(guān)系中? ?1≠2%2B3? ? 所以篩查不出來(lái)
原來(lái)這樣啊 老師 我咋不知道這些呢!哎呀 也是跌跌撞撞的才鬧明白
老師 我明天去看看 我要是稅也少交了 把那300多補(bǔ)的第四季度 安無(wú)票收入 行不
規(guī)范講不可以的? 延遲納稅了
那這么做行不 只要數(shù)據(jù)一樣 沒(méi)事吧?
申報(bào)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題 但不建議錯(cuò)上加錯(cuò)? 畢竟稅局發(fā)現(xiàn)的話? 不好圓謊
老師 我查了報(bào)表了 就是我少交了356.44增值稅 那我去補(bǔ)繳 滯納金啥了咋算 得補(bǔ)繳多少錢(qián)呢?
每天萬(wàn)分之五?? 比如第二季度的申報(bào)截止日是7.15? ? 從7.16開(kāi)始算? 到今天的天數(shù) 滯納金=356.44*5/10000*天數(shù) 基數(shù)小? 沒(méi)有多少錢(qián)的
就是這個(gè)數(shù)在加上 3.56應(yīng)交的增值稅是吧 那附加稅也得補(bǔ)呢?
是的? ?增值稅是3.56? ?增值稅滯納金=3.56*5/10000*天數(shù) 附加稅也得補(bǔ)
那我趕緊自己去稅局更正報(bào)表吧!也不少錢(qián)呢天數(shù)多 等他查出來(lái)錢(qián)更多了
老師我不明白那356.44的滯納金是啥我所得稅申報(bào)了這個(gè)數(shù)了 就是增值稅少交了 應(yīng)該就按3.56的增值稅還有附加稅交滯納金吧?
是的? ?就按3.56繳納對(duì)應(yīng)的滯納金