你好,如果是累計(jì)銷售額超過了45萬的,是這么做的,還有你代開的專票第一行也得填寫。
老師,我在進(jìn)行小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)。代開專票填寫在主表第二行,普票填寫在第十二行,還得填寫減免表,對嗎?
小規(guī)模增值稅申報(bào),2022年第二季度,38萬免稅普票,10萬專票,38萬填第12行,減免表要不要填
請問老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄,未開票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬
小規(guī)模納稅人3%的普票一個(gè)季度30萬,5%的普票一個(gè)季度30萬。那么,怎么填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬,5%普票第4、6行填寫15萬?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),無票收入是不是就填寫在主表第一行就行,代開專票填寫在主表第二行?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
嗯嗯,老師超過了45萬。第一第二行填寫專票不含稅銷售額,第十二行填寫的是普票?無票銷售額,然后又填寫減免明細(xì)表
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
老師,您幫我看看,我減免的那個(gè)表數(shù)字和主表9.12.17是不是對的。
你好,對的是的是這么做的,你看一下稅額是不是按照3%來。
老師,是的。只是我不確定減免明細(xì)表第5列的數(shù)字是不是應(yīng)該等于主表第17行
是的,應(yīng)該等于的,就是這么做的。
老師,我計(jì)提稅金,納稅申報(bào)表城建稅0.01不用繳費(fèi),我賬上也有0.01應(yīng)交城建稅,請問把0.01沖平,是進(jìn)營業(yè)外收入嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人。季度申報(bào)所得稅?,F(xiàn)在我報(bào)表顯示盈利80多萬,去年有可彌補(bǔ)虧損,我在申報(bào)表直接彌補(bǔ)就行,賬上不用操作什么吧
是的是的,是這么做。
老師,那我彌補(bǔ)完虧損,還需要繳稅,直接按照利潤總額?可彌補(bǔ)虧損后的余額算應(yīng)交所得稅,然后計(jì)提所得稅,對吧
是的是的,是這么做的。