你好; 你是小規(guī)模的話;? ?不超過標(biāo)準(zhǔn)45萬 ; 在 4季度 寫10欄次報(bào)免稅的??
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度沒超過45萬,開了專票 是在第2欄填專票不含稅銷售額 第10欄填普票不含稅銷售額 在前面表填專票兩個(gè)點(diǎn)的減免額嗎
小規(guī)模納稅人2022年第一季度沒有開票無票收入填寫在報(bào)表的第一欄還用同時(shí)填寫在‘其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額’那一欄嗎?
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對(duì)進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來賬怎么做呢
我單位是設(shè)備制造業(yè),食用油進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎