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21.1-11月公司報稅都是0申報,12月份開錯了一張發(fā)票11萬未作廢,銷項超出11萬要交增值稅,22.1月份紅沖之后,這張發(fā)票增值稅已交,可不可以留底以后月份繼續(xù) 意思是交增值稅每月從這里面扣(這是跨年了)還有沒有其它補(bǔ)救辦法?謝謝[流淚][流淚]

2022-01-10 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 10:24

你好,多交了不能退,但你紅沖后,對方又給你11萬發(fā)票的進(jìn)項,這個進(jìn)項你可以抵扣銷項的

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快賬用戶2053 追問 2022-01-10 10:53

是我給對方多開了11萬發(fā)票,我要多交11萬增值稅,銷項大于進(jìn)項了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:55

你好,多開了11萬,那你之前這11對 應(yīng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過銷項了,所以你現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,要交這11萬發(fā)票的對應(yīng)的銷項稅.先多抵,再補(bǔ)交.就平了,以后沒有留抵了.

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快賬用戶2053 追問 2022-01-10 11:00

跨年也可以嗎?增值稅是不是余外多交了一萬多?[流淚][流淚]

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:01

你好,人家多開票給你,你抵銷項的呀,對方開紅字,你就要補(bǔ)交抵的這筆稅,沒有多交的

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快賬用戶2053 追問 2022-01-10 11:37

是我給別人多開票了多了11萬銷項,要交增值稅,跨年紅沖這張發(fā)票,交了的增值稅是可以留底還是白交了?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:42

你好,你給人家多開了,交了增值稅,然后又紅沖了,可以抵的,你這個開紅字的當(dāng)月就就和其他銷項一起抵了.

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你好,多交了不能退,但你紅沖后,對方又給你11萬發(fā)票的進(jìn)項,這個進(jìn)項你可以抵扣銷項的
2022-01-10
同學(xué)你好 1.收入和成本是對應(yīng)的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負(fù)率的
2021-12-10
你這個相當(dāng)于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
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