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就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了

2021-08-18 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 21:31

你這個相當(dāng)于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。

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快賬用戶7509 追問 2021-08-18 22:44

但是賬上在未交增值稅會有貸方余額 因為五月計提的時候少了兩百,實際支付有兩百的差額,所以做了分錄一的調(diào)整 然后再把這多開的發(fā)票紅沖,做了分錄三

但是賬上在未交增值稅會有貸方余額
因為五月計提的時候少了兩百,實際支付有兩百的差額,所以做了分錄一的調(diào)整
然后再把這多開的發(fā)票紅沖,做了分錄三
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齊紅老師 解答 2021-08-18 22:57

你這里的賬務(wù)處理是沒有問題的,你這里本身就應(yīng)該有二百的差異才是正確的,因為你本身就多交了二百。

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快賬用戶7509 追問 2021-08-19 08:58

因為這個是五月的,正常來說是留到六月抵消,但是恰好六月進(jìn)項大,就沒有交稅,留到7月的申報表上留抵了,但是我7月賬上的留抵金額是1000,申報表上是200,所以做實際交款的憑證后,會有一個200的余額,在未交增值稅貸方

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:31

你這里應(yīng)該是未交增值稅借方余額200才對 你看一下

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快賬用戶7509 追問 2021-08-19 10:34

所以不知道是哪一步錯了,他是在貸方余額

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齊紅老師 解答 2021-08-19 11:07

你這里分錄應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)才對 就是借方余額,不存在你說的

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你這個是正常的,因為你確實是多交了二百的稅,它就會有余額。這個余額直接體現(xiàn)在你的那個增值稅的那個借方,然后后面你把這個抵消掉之后就沒有余額了,就實際你在后面交稅的時候抵了就沒有。
2021-08-18
你這個相當(dāng)于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
?你好? ? ?你這個200多留抵是怎么來的;? 你本身應(yīng)交多少 稅費。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費是平的嗎?
2021-08-17
你六月份實際繳納為什么做一個200分錄
2021-08-16
你好,這個是賬上哪個明細(xì)科目還有余額
2021-08-18
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