借:末分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款
老師,公司成立1年一直沒(méi)有做內(nèi)賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬, 盤(pán)點(diǎn)了以前的一下應(yīng)收應(yīng)付做期初,那前期新建公司的開(kāi)辦費(fèi)需要錄入期初嗎
今年新建的賬套,好多以前年度的應(yīng)收應(yīng)付都沒(méi)入期初數(shù),現(xiàn)在要付款,該如何做賬
我用的金碟軟件,現(xiàn)在新建帳套,老板沒(méi)有做期初數(shù)據(jù),以前的應(yīng)收賬款怎么做?
老師 ,以前的內(nèi)賬太亂現(xiàn)在建賬套期初余額搞不清楚,我可不可以把應(yīng)收應(yīng)付的期初數(shù)不錄,到后面賬期收款付款賬做完了在一次性結(jié)平呢
新接的一個(gè)公司之前沒(méi)有賬套,都是excel記得流水賬,現(xiàn)在要導(dǎo)入賬套,比如一家供貨商的應(yīng)付賬款為7萬(wàn),那我初期建賬的時(shí)候應(yīng)付賬款貸方余額多少,這七萬(wàn)怎么做賬
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專(zhuān)票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來(lái)大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫(xiě)的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開(kāi)來(lái),我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶(hù)一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒(méi)有銷(xiāo)售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦?。??
展覽展示公司,開(kāi)具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?
這么簡(jiǎn)單
如需要付18萬(wàn)的貨款
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款18萬(wàn)
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
是的,您說(shuō)的完全正確
老師不通過(guò)以前年度損益調(diào)整了是嗎
老師,不好意思哈,我知道您已回答過(guò)了
就這個(gè)18萬(wàn)我該咋做賬,是我現(xiàn)在遇到的難題,我還是不太明白
內(nèi)賬,這18萬(wàn)元就是建賬的時(shí)候應(yīng)付貨款整理不出來(lái),好多漏錄的應(yīng)收應(yīng)付,沒(méi)辦法,我也剛接手這個(gè)公司
您做的分錄是正確的,可以
好的 謝謝老師
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