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我用的金碟軟件,現(xiàn)在新建帳套,老板沒有做期初數(shù)據(jù),以前的應(yīng)收賬款怎么做?

2022-06-21 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-21 09:51

你好;? 沒有做期初的話; 那你 試算平衡;你差異金額錄入利潤(rùn)分配去了嗎? ?

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你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)
2022-06-21
你好;? 沒有做期初的話; 那你 試算平衡;你差異金額錄入利潤(rùn)分配去了嗎? ?
2022-06-21
你好 先盤點(diǎn)之前的期末余額 在作為期初建賬 。 你要盤點(diǎn)期末的每個(gè)科目的余額來建賬
2021-01-20
你好,這個(gè)你先拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照資產(chǎn)負(fù)債表上面的內(nèi)容一個(gè)個(gè)去。盤點(diǎn),把盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)。然后起賬就可以了。
2024-09-12
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
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