你好 軟件 不錄期初不行 要錄的? ? 可以和先盤點 內賬按老板出的數(shù)也可以?
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調?
請問:一個月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬,庫存現(xiàn)金:5萬,應收賬款10萬,其他應付款:10萬。請老師指教。
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師 ,以前的內賬太亂現(xiàn)在建賬套期初余額搞不清楚,我可不可以把應收應付的期初數(shù)不錄,到后面賬期收款付款賬做完了在一次性結平呢
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
老師好,為了避免股東分錢,把未分利潤提到任意盈余公積有用嗎
公司有部分沒買社保的員工,可以簽“非全日制用工”勞動合同嗎?這個“非全日制用工”有沒有什么要求,怎么才可以簽
老師好,任意盈余公積可以拿來分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經營范圍,電網把電費開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險費4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會計分錄怎么寫?
老師,勞務派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應商溝通時候,應該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點
你好,老師, 購銷合同上面如果標注含稅價格的話申報印花稅就只能按這個含稅價格去申報嗎?
盤點也不能夠清楚,之前的賬沒有用賬套,只有表格,表格不一定登記全了。今年開了新項目,我想從新項目開始把賬記清楚,我就之前項目的應收應付賬款先不錄,后期再結平,沒什么大問題吧
內賬沒強制要求老板同意就行。