你好;? A做 借其他應(yīng)收款-B貸銀行存款 ‘’B做 :借應(yīng)付職工薪酬-? 工資貸其他應(yīng)付款 -A? ?
老師:您好!請(qǐng)問A公司因銀行戶的問題,發(fā)不了員工工資!所以請(qǐng)B公司幫發(fā)工資。然后A公司開票給B公司,實(shí)際B公司不用付款給A。那么A公司如何做帳?分錄是咋樣的?
A公司向C公司購買原材料,A賬戶被凍結(jié)了,用B公司的賬戶付款,這個(gè)情況就A和B的賬分別怎么做?
A公司和B公司是同一個(gè)老板,然后A公司用公戶幫B公司支付了員工工資,請(qǐng)問這種情況A公司和B公司,分別應(yīng)該怎樣做外賬
老師,我們老板有兩個(gè)公司,.A公司盈利了,A公司借B公司3個(gè)員工來工作,實(shí)際是在A公司工作,然后3個(gè)員工在B公司交養(yǎng)老,付工資,A公司轉(zhuǎn)錢到B公司付3個(gè)員工工資,然后又在A公司列支3個(gè)員工工資,這樣合適嗎
老師早上,A公司和B公司員工和老板合并到A公司去,之前A和B都是獨(dú)立經(jīng)營(yíng),問題是企業(yè)簽的合同都是在B公司,現(xiàn)在B公司開票收錢,然后A公司在開票給B公司,B公司在把這筆錢轉(zhuǎn)到A公司去,A和B在簽一份合同的情況下,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你? ?