同學(xué),你好,沒有超過14%可以不調(diào)。
老師,若是費(fèi)用發(fā)生時(shí)未取得發(fā)票,但是已經(jīng)計(jì)提,并且于次年 5 月 31 日前來 票,允許在費(fèi)用發(fā)生的年度稅前扣除,匯算清繳時(shí)無需納稅調(diào)增。 (1)2020 年 12 月份計(jì)提 50 萬元租賃費(fèi) 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 50 萬元 貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元 (2)若是發(fā)票在 2021 年 5 月 31 日匯算清繳之前到達(dá)并付款,沖銷計(jì)提憑 證:借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 50 萬元(負(fù)數(shù))貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元(負(fù)數(shù)) (3)根據(jù)取得的發(fā)票據(jù)實(shí)入賬 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 50 萬元 貸:銀行存款 50 萬元,請(qǐng)問:這里沖銷的時(shí)間是在2021年5月31日前,同時(shí)收到發(fā)票入賬在2021年5月31日前,對(duì)2021年季度預(yù)繳及年度匯算清繳有什么影響呢?
j本43000萬元,稅金及附加2200萬元,管理費(fèi)用460萬元,銷售費(fèi)用2800萬元用1200萬元,營業(yè)外支出800萬元,各月末“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目均無情2021年2月,甲公司進(jìn)行2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)聘請(qǐng)了某會(huì)計(jì)師事務(wù)所(1)10月份,采取預(yù)收款方式銷售產(chǎn)品,該產(chǎn)品成本為1000萬元,市場不含脫審核,發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)事項(xiàng)格為1300萬元,協(xié)議約定的發(fā)貨時(shí)間為2021年1月截至2020年年底米發(fā)貨,甲金到收款即確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,未繳納增值稅(2)成本費(fèi)用中含實(shí)際發(fā)放職工工資1500萬元(3)成本費(fèi)用中含發(fā)生職工福利費(fèi)1000萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)1280萬元費(fèi)320萬元,已經(jīng)取得相關(guān)收據(jù)(4)自行研發(fā)產(chǎn)生費(fèi)用2400萬元(5)發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)25000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)500萬元。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中應(yīng)調(diào)整的會(huì)計(jì)利潤-o:300要求:(2)計(jì)算職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(3)計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(4)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
老師,您好!2021年我司工資薪金發(fā)放100萬元,福利費(fèi)可使用14萬元。2021年我司已發(fā)生使用福利費(fèi)10萬元,年末因某些原因,未及時(shí)取得發(fā)票,故額外計(jì)提福利費(fèi)3萬元。若2022年5月匯算前,此3萬仍然未取得發(fā)票。請(qǐng)問,這3萬元所得稅需要調(diào)增嗎?
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)2021年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入50000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元。(2)銷售費(fèi)用1200萬元,其中廣告費(fèi)800萬元。管理費(fèi)用500萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元,其中利息支出10萬元(向非金融機(jī)構(gòu)借款借款10萬元,借款煙限1年,年利奉10%),銀行間類貸款利車5%.(3)營業(yè)外支出100萬元,其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧因山區(qū)招款50(5)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元、支出職工福利費(fèi)40萬元和職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元。已知:2021年會(huì)計(jì)利潤1000萬,企業(yè)所得稅稅率25%,捐贈(zèng)扣除比例為12%,職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除比例分別為14%、8%、2%。要求:(1)計(jì)算廣告費(fèi)稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(3)計(jì)算利息支出稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(4)計(jì)算捐贈(zèng)支出稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(5)計(jì)算三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(6)計(jì)算2021年應(yīng)
2、甲企業(yè)為一家居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)2021年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入5000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元。(2)銷售費(fèi)用1200萬元,其中廣告費(fèi)800萬元。管理費(fèi)用500萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元,其中利息支出10萬元(向非金融機(jī)構(gòu)借款借款100萬元,借款期限1年,年利率10%),銀行同類貸款利率5%。(3)營業(yè)外支出100萬元,其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款50萬元。(5)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元、支出職工福利費(fèi)40萬元和職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元。已知:2021年會(huì)計(jì)利潤1000萬,企業(yè)所得稅稅率25%,捐贈(zèng)扣除比例為12%,職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除比例分別為14%、8%、2%。要求:(1)計(jì)算廣告費(fèi)稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(3)計(jì)算利息支出稅前扣除的金額及納稅調(diào)整金額。(4)計(jì)算捐贈(zèng)支出稅前扣除的金額及納稅
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果確定2022年乃至以后年度這3萬一直不能得發(fā)票報(bào)銷。請(qǐng)問需要調(diào)增嗎?還是沖銷掉就可以了?
同學(xué)你好,這個(gè)放著就可以了
老師,您好!那是不是說,如果每年實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)小于14%,那我是不是都可以把差額全部計(jì)提擺著?
同學(xué)你好,以前都是計(jì)提了,老早以前政策,老會(huì)計(jì)這樣做,現(xiàn)在都不計(jì)提了,要求不超就可以,