你好,需要先計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
本年利潤在貸方怎么做會計賬務(wù)處理?所得稅怎么記提
老師,您好,我們2020年12月份利潤表中利潤總額為12萬,那我們要計提所得稅嗎?具體分錄怎么做呢?年底賬務(wù)處理,在什么情況下需要計提所得稅?
老師,請問一下,我們公司今年1月份本年利潤借方余額1000,2月份本年利潤借方余額800,3月份本利潤借方余額600,4月份本年利潤借方余額400,5月份本年利潤借方余額200,6月本年利潤貸方余額1500,請問我需要交企業(yè)所得稅嗎?怎么計算?
老師,在未計提所得稅的情況下,本年利潤貸方有余額,是不是應(yīng)該計提所得稅?
老師,在未計提所得稅的情況下,本年利潤貸方有余額,我該怎么處理?
金蝶財務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來了個新員工這個月需要交社保老板讓他自己承擔(dān),我們新開的一般納稅人社保新戶,這個員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會計分錄怎么做好?還有一點他8月份有幾百塊錢的工資,單獨給他發(fā)工資,社保讓他單獨轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實習(xí)生,我公司與其簽訂了實習(xí)協(xié)議,到期人就回學(xué)校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個稅按工資薪金申報,還是按勞務(wù)報酬申報?
老師,早上好,[強(qiáng)][強(qiáng)]有會計證補(bǔ)貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個消息,是什么情況呢?
請問老師 公司為自然人獨資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更?
老師好,有兩個問題,1.我們是首單出口,本月進(jìn)項發(fā)票已收到,稅務(wù)說先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請問這個月進(jìn)項發(fā)票要入賬嗎?采購的分錄如何做?2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實發(fā)工資93923,企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,計提工資計提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個地方申報嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺收款是個人微信號收款,可以用這個微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報銷嗎?這些收入和費用都會記賬報稅
老師,利潤總額是4669.26,所得稅應(yīng)該怎么計算?
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎??
怎么算小微企業(yè)呢
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 需要同時滿足這3個條件?
小微企業(yè)又是怎么算的?
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,利潤總額是4669.26,企業(yè)所得稅=4669.26*2.5%
2.5%怎么來的呢
你好,2.5%=12.5%*20%(你可以去看一下去年發(fā)布的這方面的優(yōu)惠政策)
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。按照這個政策不應(yīng)該是4669.26*25%*20%嘛?
你好,你這個不是最新的。(去年開始在你描述的這個基礎(chǔ)上5%進(jìn)行了減半) 符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,利潤總額是4669.26,企業(yè)所得稅=4669.26*2.5%
老師能發(fā)下最新政策嗎?
你好,請看一下這個圖片?