你好,本年利潤(rùn)在貸方,你是需要 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎? 所得稅計(jì)提分錄是 借:所得稅費(fèi)用??, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
本年利潤(rùn)在貸方怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?所得稅怎么記提
老師,您好,我們2020年12月份利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為12萬,那我們要計(jì)提所得稅嗎?具體分錄怎么做呢?年底賬務(wù)處理,在什么情況下需要計(jì)提所得稅?
老師,在未計(jì)提所得稅的情況下,本年利潤(rùn)貸方有余額,我該怎么處理?
老師,請(qǐng)問以前年度多計(jì)提了個(gè)人所得稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,本期怎么做賬務(wù)處理
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用關(guān)于該業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄說法正確的有借方記所得稅費(fèi)用貸方記所得稅費(fèi)用貸方記本年利潤(rùn)借方記本年利潤(rùn)
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本進(jìn)入本年利潤(rùn)后,本年利潤(rùn)在貸方表示盈利,然后根據(jù)本年利潤(rùn)的金額再計(jì)算出所得稅金額嗎?
你好,是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
老師,麻煩您看一下接下來的會(huì)計(jì)分錄再怎么做?我這樣做對(duì)嗎? 借:本年利潤(rùn)906.45 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)906.45 借:所得稅45.32 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅45.32 借:本年利潤(rùn)45.32 貸:所得稅45.32
你好,不對(duì),應(yīng)當(dāng)先計(jì)提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
怎么先計(jì)提在結(jié)轉(zhuǎn)
你好,順序是這樣 借:所得稅45.32貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅45.32借:本年利潤(rùn)45.32貸:所得稅45.32 借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)