你好,你是小規(guī)模納稅人嗎。如果是稅務機關也看了,一般是沒有什么問題呢。你也可以自己再計算一下
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
我21年第三季度讓稅務局代開的有專票,稅當時交了,第四季度也代開了2萬多,當時也把稅交了,后來又自己開了5萬的專票,今天去交稅時候讓填申報表填下來,只用交200多的稅,他們說是之前多交的稅抵了一部分,我怎么感覺是不是哪里填錯了
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發(fā)現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預交金額改成實際繳納的增值稅金額
老師,你好,我是小規(guī)模納稅人,24年第一季度專票開了70萬,普票1萬7,是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%,今天報稅時申報表里面自動算出來稅了,那我是不是就不用動哪個申報表了,但是附加稅是空白的,去填附加稅的時候又提示申報表未提交,那我應該怎么做?
庫存現金是負數,是賬做錯了吧,可以核對一下現金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現金有多少,然后有貸現金的科目,也沒從銀行中提現
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現金是負數怎么辦
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應出售該被套期項目產生的損益影響為多少?甲公司應出售該存貨產生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石