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我21年第三季度讓稅務局代開的有專票,稅當時交了,第四季度也代開了2萬多,當時也把稅交了,后來又自己開了5萬的專票,今天去交稅時候讓填申報表填下來,只用交200多的稅,他們說是之前多交的稅抵了一部分,我怎么感覺是不是哪里填錯了

2022-01-05 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 18:00

你好,你是小規(guī)模納稅人嗎。如果是稅務機關也看了,一般是沒有什么問題呢。你也可以自己再計算一下

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你好,你是小規(guī)模納稅人嗎。如果是稅務機關也看了,一般是沒有什么問題呢。你也可以自己再計算一下
2022-01-05
你好? 代開的專票 當時應該沒有交個稅的? 再看一下
2021-01-14
你好;? 1. 你去申請修改即可; 你是不是分錄沒有作對哦? ?? 你 不管系統(tǒng)怎么報的; 你都要按照你實際開票 和紅沖發(fā)票來做賬; 體現你多繳納稅費的哦? ?
2022-10-27
你好這個是可以的,可以你開紅字重新開藍字,這個申報表是按抵減后去填寫,
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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