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老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我公司開了一張空調維修費的專票給對方公司,還未收到款,請問到怎么樣做賬

2022-01-04 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-04 15:52

你好,同學。 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4013 追問 2022-01-04 15:54

老師,不可以直接計入維修勞務成本嗎。我們是銷售安裝一起的

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:01

不是收到款項嗎?好像你描述的是收入呢,你的意思是沖抵你的勞務成本嗎?

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快賬用戶4013 追問 2022-01-04 16:02

老師,開票收入,借:應收賬款,貸:可以主營業(yè)務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:03

你好,同學 可以的,銷售安裝一起的話可以計入主營業(yè)務收入

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快賬用戶4013 追問 2022-01-04 16:07

是因為對方找我們修空調,然后我們要開票給對方收錢,就是這個意思

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:07

恩,是的。 可以計入主營業(yè)務收入

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快賬用戶4013 追問 2022-01-04 16:11

那老師,我開票了不是有抵扣的嗎,那我那個抵扣聯(lián)要怎么樣做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:12

你開票出去抵扣聯(lián)是要給別人的,你們做賬用記賬聯(lián)。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶4013 追問 2022-01-04 16:13

不是這個意思,我的意思是說,我收到另外一個公司開給我的抵扣聯(lián),也是維修空調的,這個月要怎么樣做賬呀?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:18

借:銷售費用/管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款

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借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費,借主營業(yè)務成本貸、應付職工薪酬、庫存商品等。
2022-01-04
你好,同學。 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2022-01-04
你好,金額小的, 借 管理費用 貸 銀行存款
2021-10-09
同學你好 做收入結轉成本就行了
2022-01-04
你好 正常做采購和銷售分錄 ,個人轉賬的寫委托證明?
2021-03-23
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