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請問老師,來訪客戶產(chǎn)生的業(yè)務招待費,如為客戶提供的住宿費、餐費等都應記入業(yè)務招待費,即使取得專票也不允許抵扣進項,是嗎?

2022-01-04 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 10:42

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7128 追問 2022-01-04 10:48

是不是因為來訪客戶不屬于我司員工和勞務派遣員工,沒有簽訂勞動合同,所以不能抵扣?如果是我司員工的差旅費,取得的專票是可以抵扣進項稅金的?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:52

你好,第一個是的,第二個對的。

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快賬用戶7128 追問 2022-01-04 12:23

老師,我司員工發(fā)生的差旅費,取得的餐費專票,也是不可以抵扣的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:34

你好,餐飲的發(fā)票不管什么業(yè)務的都抵扣不了。

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-04
你好不可以的,是做招待費里面的這個抵扣不了增值稅。
2022-01-03
你好,老板的客人來訪,產(chǎn)生的餐費、住宿費算是管理費用——業(yè)務招待費
2021-05-06
你好1;? ? 不能抵扣的; 招待費 不允許抵扣的 (看文件2016.36號文件規(guī)定? )
2023-02-28
是的是的理解沒問題,正確的。
2022-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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