你好1;? ? 不能抵扣的; 招待費(fèi) 不允許抵扣的 (看文件2016.36號文件規(guī)定? )
業(yè)務(wù)招待費(fèi),招待客戶在我們當(dāng)?shù)氐馁e館住宿,發(fā)票開的是住宿費(fèi)專票,這個專票能抵扣嗎
老師,別人給我們開專票,酒水,我們是用于招待的,這個不能抵扣增值稅嗎
請問老師,買酒送客戶,一箱單價在1398元,我們做業(yè)務(wù)招待費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金,可以嗎?
請問老師,我們招待客戶,酒店給我們開的專票:餐費(fèi),我們?nèi)霕I(yè)務(wù)招待費(fèi),這個進(jìn)項(xiàng)稅金是不不能抵扣?
請問老師,我們招待客戶在我們自己酒店住宿。是否開具發(fā)票到財務(wù)報銷。這筆業(yè)務(wù)是否是 這樣,借管理費(fèi)用—招待費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅金。
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
老師,那餐費(fèi)發(fā)票,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,如果是員工團(tuán)建可以入管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅金可以抵扣?
你好; 1. 招待費(fèi)和福利費(fèi)都不允許抵扣哈? ?
老師,那如果是住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?如果是客戶住宿費(fèi)不可以抵扣?如果是我司的員工,住宿費(fèi)可以抵扣?
你好1; 日常出差發(fā)生的員工住宿費(fèi)可以抵扣哈 ;2.? ? 招待費(fèi)的客戶住宿費(fèi)不允許抵扣的 ;? ?