對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,您好,外購(gòu)的月餅用來(lái)送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費(fèi)用?
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來(lái)公司參觀的客戶提供的住宿,這個(gè)得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開(kāi)的住宿費(fèi)專用發(fā)票,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這專票1%的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師好,我公司招待客戶,取得的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,如果不能這張票我應(yīng)該怎樣處理
3月份預(yù)付了一筆,裝修費(fèi)12萬(wàn),4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒(méi)上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒(méi)有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購(gòu)買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過(guò)電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
那個(gè)增值稅我可以加在金額里面嗎?不單獨(dú)記在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?
可以的,在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣。