你好,方便把對應(yīng)截圖上傳上來嗎?今天有一個類似的問題。
老師:我們公司為小規(guī)模納稅人,這個季度的銷售額為28400元,計算出來不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元,在增值稅申報表第10欄填上數(shù)據(jù)后,本期免稅額和小微企業(yè)免稅額,沒有自動帶出來,要怎么計算呢?
老師,小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應(yīng)納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個季度開普票銷售部490712.38元,專票銷售額13684.16元,共計不含稅銷售額504396.54,元,系統(tǒng)自動算出本期應(yīng)納稅額15131.9元,這個我知道按3%算到,底下一欄本期應(yīng)減征6499.68元,請問老師這個6499.68數(shù)咋算出來的
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
老師請問一下這個月是季報,小規(guī)模納稅人開出去的銷售專票不含稅3%的征收率是45.4萬,免稅銷售額6萬7左右,本期應(yīng)納稅額13625.39,本期免稅2915.03,這個月是不是就要繳納1萬3千多的稅款。
老師,勞務(wù)費要不要交印花稅?
農(nóng)機補貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請教 我們是小企業(yè)會計準則 2024年有3個收入我計入了營業(yè)外收入 1,個稅手續(xù)費返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請留抵退稅,怎么操作,有時間限制嗎
還有個問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細跟供貨明細不一致,或者只包含供貨明細中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
老師,收到了嗎?
我分開了,太大傳不出去
老師再嗎?
老師,不在嗎?
抱歉。網(wǎng)絡(luò)延遲。我看到了。你稍等我看一下哈。等我
你這個減征額有問題。你可以自己重新填。你專票是開的3%還是1%
1%,那應(yīng)該怎么算?
你的減征額應(yīng)該是圖片這個數(shù)據(jù)
圖片上,看這個。圖傳不上來,504396.54*1.03*10.1*0.02
沒看懂,為撒要×這幾個數(shù)字?
剛才圖片沒傳上來,減征額是504396.54*1.03/1.01*0.02
這個是政策公式哈
那么減征額是10287.69元嗎?代開的專票不應(yīng)該減吧
你開專票開的是1%,也減了2%
那么老師我算到這個數(shù)對嗎?麻煩你核實一下
你好,對的哈。就是這個數(shù)10287.69