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您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)(沒(méi)開專票,全普票)。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額,做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么處理

2022-01-08 08:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-08 08:07

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2022-01-08
你好 沒(méi)關(guān)系 你按照1%計(jì)提 然后轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)外收入 和開票一致就行 申報(bào)表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬(wàn)元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來(lái)說(shuō),您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
不用的不交稅,按照免稅的3%來(lái)。
2023-04-10
你好 ;? 你做賬 按你開票1%來(lái)做賬的;? ?申報(bào)直接報(bào)10欄次 里面減免? ?
2022-01-06
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