你好 忽略這個(gè)差異就可以
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒(méi)有開票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)(沒(méi)開專票,全普票)。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額,做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么處理
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請(qǐng)的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報(bào)表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬(wàn)內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了