Na收不回來(lái)的話,你就是借應(yīng)付賬款賬戶(hù)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們酒店是去年10月開(kāi)業(yè)的,當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒(méi)收到。做在暫估里,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來(lái)了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!?。?謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!??! 謝謝
銀行對(duì)公戶(hù),要稅務(wù)備案,但是客戶(hù)老是發(fā)不全圖片,圖片正好拍的沒(méi)有開(kāi)戶(hù)日期,也就瞎寫(xiě)了個(gè)開(kāi)戶(hù)時(shí)間,沒(méi)關(guān)系吧。
老師您好:請(qǐng)教一下我在上月底開(kāi)發(fā)票后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,(已來(lái)不急沖紅)我已交稅,在次月沖紅了,我該怎么處理這張紅字發(fā)票?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目和許可項(xiàng)目有什么區(qū)別嗎?
老師,因不可抗力導(dǎo)致的房屋毀損,房屋過(guò)戶(hù)登記未交付,還能解除合同嗎?法條是什么
老師,麻煩給看一下,開(kāi)的這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題嗎,前邊大類(lèi)事服務(wù),后邊又開(kāi)出來(lái),維修費(fèi)
老師您好,電子專(zhuān)用發(fā)票可以開(kāi)多少行,行多怎么開(kāi)
收到客戶(hù)3000元,因可以不滿意退單3000元+2000違約金,怎么記賬
現(xiàn)在原產(chǎn)地證如何辦理?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算金額,要不要寫(xiě)在利潤(rùn)表減所得稅費(fèi)用一檔呢
老師,今年三月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,七月末發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了?怎么處理合適?全部紅沖重新開(kāi)?還是沖掉多開(kāi)的一部分就行?怎么處理合適
把收不回來(lái)的沖掉,然后每月待攤再調(diào)整一下對(duì)不
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
那去年的數(shù)據(jù)怎么調(diào)整呢?
去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)攤銷(xiāo)嗎,還是怎么?那已經(jīng)攤銷(xiāo)的話,你就把多攤銷(xiāo)的費(fèi)用給他沖。
多攤銷(xiāo)了,那在今年沖掉也可以,對(duì)嗎
對(duì)啊,今年按照差錯(cuò)調(diào)整來(lái)處理就行了,今年沖銷(xiāo)。
謝謝老師了
不客氣,祝你工作愉快。