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老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝

2023-04-03 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 11:58

你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調整去沖的 ; 不是直接沖管理費用的??

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你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調整去沖的 ; 不是直接沖管理費用的??
2023-04-03
您好,23年繼續(xù)攤銷,沒發(fā)票匯算清繳納稅調整即可
2023-04-03
同學你好 這個之前是暫估的那現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
2023-04-03
您好,如果計提的費用沒有發(fā)生,紅字沖回即可。借:管理費用-房租-37500,貸:長期待攤費用-房租-37500 涉及到損益,如果使用企業(yè)準則的,需要用以前年度損益調整的科目
2023-04-03
你好,是真實業(yè)務嗎?
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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