對(duì)的,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅
老師,我把本月的業(yè)務(wù)全部登記完畢之后,是不是應(yīng)該做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅,計(jì)提稅金及附加,月末結(jié)轉(zhuǎn)這些處理
3月份沖減一些之前月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,然后這個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加時(shí),只結(jié)轉(zhuǎn)了本月計(jì)提借方金額,這是什么原因?。?這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里不一致了,差額就是這個(gè)沖減的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
您好,老師第三季度企業(yè)所得稅,我在九月份忘記計(jì)提了,然后在10月份計(jì)提繳納的,然后這樣做有沒(méi)有錯(cuò)誤還有就是,如果這樣做可以,是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
卓越家具城帳套,3月份 在寫(xiě)記賬憑證時(shí),他的順序是 計(jì)提折舊,攤銷(xiāo)費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅,然后說(shuō)計(jì)提1-3月企業(yè)所得稅,接著收入,成本,損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)。 我想問(wèn)的是,為什么要第一季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)放在上面的順序,不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入成本,知道了3月的利潤(rùn)所得,再計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅嗎?
老師,房開(kāi)企業(yè)預(yù)繳增值稅每個(gè)月月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?預(yù)交附加稅是月末計(jì)提還是待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目達(dá)到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),將預(yù)交附加稅結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加科目?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那我,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣的金額是25027.71,簡(jiǎn)易計(jì)稅的是3320.39, 我應(yīng)該做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25027.71 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅3320.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值28348.1
但是,電子稅務(wù)局讀的數(shù)據(jù)和我差了3分錢(qián)
不過(guò)我核對(duì)了打印出來(lái)的匯總和進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)都不錯(cuò)
價(jià)稅分離時(shí)會(huì)有小數(shù)差異導(dǎo)致的,不影響。
那我這個(gè)報(bào)稅后,和賬務(wù)對(duì)不上了,應(yīng)該怎么處理呢,我比他多3分錢(qián)
你這個(gè)多的三分錢(qián),你后面直接調(diào)整你的收入就行了,這個(gè)差異就不影響,因?yàn)槭悄莻€(gè)價(jià)稅分離換算時(shí)候所導(dǎo)致的差異。
那我在1月份交納稅款之后,將少交的3分錢(qián)稅做入營(yíng)業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.03貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.03這樣處理?
可以的,這樣子處理也沒(méi)問(wèn)題的,可以的。