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老師,我把本月的業(yè)務(wù)全部登記完畢之后,是不是應(yīng)該做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅,計(jì)提稅金及附加,月末結(jié)轉(zhuǎn)這些處理

2022-01-02 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 13:56

對(duì)的,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅

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快賬用戶2725 追問(wèn) 2022-01-02 14:07

那我,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣的金額是25027.71,簡(jiǎn)易計(jì)稅的是3320.39, 我應(yīng)該做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25027.71 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅3320.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值28348.1

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快賬用戶2725 追問(wèn) 2022-01-02 14:07

但是,電子稅務(wù)局讀的數(shù)據(jù)和我差了3分錢(qián)

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快賬用戶2725 追問(wèn) 2022-01-02 14:08

不過(guò)我核對(duì)了打印出來(lái)的匯總和進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)都不錯(cuò)

不過(guò)我核對(duì)了打印出來(lái)的匯總和進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)都不錯(cuò)
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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:09

價(jià)稅分離時(shí)會(huì)有小數(shù)差異導(dǎo)致的,不影響。

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快賬用戶2725 追問(wèn) 2022-01-02 14:11

那我這個(gè)報(bào)稅后,和賬務(wù)對(duì)不上了,應(yīng)該怎么處理呢,我比他多3分錢(qián)

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齊紅老師 解答 2022-01-02 18:27

你這個(gè)多的三分錢(qián),你后面直接調(diào)整你的收入就行了,這個(gè)差異就不影響,因?yàn)槭悄莻€(gè)價(jià)稅分離換算時(shí)候所導(dǎo)致的差異。

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快賬用戶2725 追問(wèn) 2022-01-02 18:29

那我在1月份交納稅款之后,將少交的3分錢(qián)稅做入營(yíng)業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.03貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.03這樣處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 18:40

可以的,這樣子處理也沒(méi)問(wèn)題的,可以的。

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對(duì)的,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅
2022-01-02
您好,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2023-06-24
3月份退回了一些1月份減免的附加稅,這個(gè)月我做了借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3月份的當(dāng)月實(shí)際稅金,正常計(jì)提的。 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),只結(jié)轉(zhuǎn)了計(jì)提的3月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
2022-04-02
正常的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)。 只能是專(zhuān)用發(fā)票才計(jì)入進(jìn)項(xiàng)。 附加稅是根據(jù)你要繳納的增值稅計(jì)提。 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~各明細(xì)科目
2019-08-12
借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用,這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做,和你結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一塊做就可以的,不用單獨(dú)做。
2022-11-03
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