你好;? 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ; 繳納 “借 ”應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅- 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? 貸銀行存款?
補(bǔ)交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師好,請補(bǔ)2019年1-4月份的增值稅及附加稅,會計分錄怎么寫
老師好,2019年4月份的增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,涉及的一系列的會計分錄怎么寫(增值稅、附加稅) 2019年4月的那幾份發(fā)票不能抵成本,已經(jīng)調(diào)整2019年所得匯算清繳表了,那我賬務(wù)上對那筆調(diào)整的成本做賬務(wù)處理嗎?
補(bǔ)交2021年的所得稅以及增值稅附加稅會計分錄怎么寫
我們在今年3月份補(bǔ)申報了2022年的未開票收入10萬,然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請問一下補(bǔ)申報的收入怎么做會計分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
請問郭老師前面的財務(wù)一直都沒有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補(bǔ)折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進(jìn)項的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報表,要求讓我把報表改成利潤負(fù)數(shù),需要改報表的哪些項?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報表的哪些項?
小規(guī)模納稅人開了1個點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計算得來的,單位成本的計算公式
老師,交納往年的增值稅和附加稅,不能計入當(dāng)期的損益嗎? 為什么?
你好;跨年了 不能直接做當(dāng)期損益的
好的,理解了,感謝老師耐心的指導(dǎo)!
沒事的;希望能幫到你