你好具體的啥業(yè)務(wù)的
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,這塊營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師:退回多繳的增值稅和附加稅怎么做賬,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附加稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師增值稅的稅負(fù)率是,(繳納的增值稅+繳納的附加稅)除營(yíng)業(yè)收入嗎
老師 營(yíng)業(yè)外收入 要繳納增值稅和附加稅嗎
老師,我想問下,繳納增值稅的收入,只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入嗎?營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個(gè)給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對(duì)公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營(yíng)業(yè)外收入”科目應(yīng)該是“”應(yīng)收賬款”科目,跨年怎么把“營(yíng)業(yè)外收入”調(diào)成“應(yīng)收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價(jià)稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價(jià)稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬(wàn)內(nèi)季銷30萬(wàn)內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無(wú)論普票專票,均價(jià)稅合計(jì)且不可抵扣。哪句話有錯(cuò)誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個(gè)車間,廠房租賃合同是5年,每個(gè)月租金1000元,水電費(fèi)350元,垃圾處理費(fèi)50元,每個(gè)月我都計(jì)提,但是還沒收到發(fā)票,我要報(bào)印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計(jì)稅依據(jù)是
企業(yè)注銷已經(jīng)公示了。公示完后再去注銷市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注銷嗎?市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)的注銷時(shí)間是多久啊
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時(shí)候,如果遇到小規(guī)模的就價(jià)稅合計(jì)入賬,遇到一般納稅人的就價(jià)稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個(gè)思路對(duì)嗎?
我目前是做內(nèi)賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時(shí)候,如果遇到小規(guī)模的就價(jià)稅合計(jì)入賬,遇到一般納稅人的就價(jià)稅分離,做一套內(nèi)賬即可,老師,我這個(gè)思路對(duì)嗎?
老師,公司車?yán)U納車保險(xiǎn)2261.73元,車船稅360元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師兩個(gè)毫無(wú)相關(guān)的個(gè)人,銀行卡可以互相轉(zhuǎn)賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎,,有的話什么風(fēng)險(xiǎn), 五萬(wàn)元
老師,在國(guó)家電子稅務(wù)局里面怎么查詢之前的報(bào)稅的表呢?
沒有業(yè)務(wù) 就是年底了 調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)跟增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致的問題
你好,那你什么原因跟增值稅申報(bào)表的不一致?是你的利潤(rùn)表和申報(bào)表的不一致嗎?