免征的增值稅,可以不用計提附加稅的
老師 1月份申報12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計提并在申報交納增值稅時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進(jìn)入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里?營業(yè)外收入的二級明細(xì)科目用免征增值稅可以嗎?
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征的1%的增值稅和附加稅,還用計提出來,計入營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業(yè)外收入,對應(yīng)的附加稅照樣計提到稅金及附加,,然后把計提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣做對嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那增值稅還用計提嗎?
增值稅也不用計提的