你好,增值稅不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,而是做繳納的相反分錄 附加稅需要沖銷多計(jì)提的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師:退回多繳的增值稅和附加稅怎么做賬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅轉(zhuǎn)本年利潤對嗎?
20年增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,多繳納11000增值稅及營業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做
老師 營業(yè)外收入 要繳納增值稅和附加稅嗎
收到稅務(wù)退回上年度多繳增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,退回來緩交的增值稅和附加稅,怎樣寫分錄可以使繳納后利潤表的 稅金及附加 和附加稅總和相等的
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
增值稅已經(jīng)做完相反分錄了 然后做的營業(yè)外收入
附加稅怎么沖銷多計(jì)提的
你好,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 附加稅沖銷計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:稅金及附加 借:稅金及附加 貸:本年利潤
那增值稅怎么辦?
你好,增值稅只需要做退回分錄就好了啊 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/未交增值稅